اگر فردی مسئول مالیات بر درآمد برای مشارکت هستید، احتمالا قبلا یک مالیدهنده برای کمک به شما در این بازپرداخت دارید. یا شاید شما قصد دارید از یک برنامه نرم افزاری آماده سازی مالیاتی استفاده کنید که نسخه شریک دارد.
در هر صورت، ایده خوبی برای جمع آوری اسناد لازم برای تهیه این بازپرداخت مالیات مشارکت است.
با داشتن این اسناد قبل از شروع کار، زمان و کار (و پول) صرف شده برای یک کارمند مالیاتی کاهش می یابد و بدون هیچ زحمتی توقف و شروع بازگشت خود را کاهش می دهد. اول، یک مروری کوتاه از یک بازپرداخت مالیات مشارکت، و سپس یک لیست از اسناد شما نیاز دارید.
چگونه مشارکت مالیات مالیات بر درآمد فدرال: فرم 1065
فرم 1065 بازپرداخت درآمد مشارکت ایالات متحده است. فرم 1065 توسط شرکت های مشارکتی و شرکت های چندملیتی با مسئولیت محدود (LLCs) برای گزارش مالیات بر درآمد فدرال استفاده می شود. هیچ فرم مالیاتی از فرم 1065 محاسبه یا پرداخت نمی شود. هر مالیاتی که توسط شرکا یا اعضای LLC پرداخت می شود. LLC چند عضو LLC به عنوان یک مشارکت مالیاتی است.
مشارکت مالیات بر درآمد را از طریق بازپرداخت شرکای خود پرداخت می کند و سهم درآمد یا زیان را به هر یک از طرفین بر اساس شرایط قرارداد مشارکت پرداخت می کند .
مشارکت اطلاعات بازگشت به اطلاعات در فرم 1065 را نشان می دهد، سپس هر برنامه شریک K-1 را نشان می دهد که سهم خود را از درآمد / از دست دادن برای سال می دهد.
اطلاعات برای LLCs چندگانه ارائه به عنوان مشارکت
اگر کسب و کار شما یک LLC با چندین عضو است و شما به عنوان یک شرکت یا S شرکت مالیاتی انتخاب نکرده اید، مالیات را به عنوان یک مشارکت ثبت می کنید.
از دیدگاه IRS، شما به عنوان یک مشارکت در بازپرداخت مالیات تجارتی خود ثبت می کنید.
اسناد مورد نیاز برای بازپرداخت مالیات و برنامه های K-1 فرم های شما
برای شروع آمادگی برای فرم دهی فرم 1065، شما بایستی چندین اظهارنامه مالی ساله داشته باشید. ارائه مالیات دهنده خود را بیانیه P & L (سود و زیان و یا درآمد) ، نشان می دهد درآمد خالص مشارکت شما (یا از دست دادن) از جمله منابع درآمد خاص و تمام هزینه های deductible از مشارکت / LLC برای سال و ترازنامه برای مشارکت در آغاز و پایان سال. ترازنامه سال اول باید با ترازنامه سال گذشته سال گذشته منطبق باشد.
قبل از اینکه اطلاعات مالیاتی مشارکت خود را به یکی از اعضای مالیاتی بفرستید، اطلاعات زیر را جمع آوری کنید:
اطلاعات در مورد مشارکت، از جمله شماره شناسه کارفرما ، کد کسب و کار (کد NAICS)، و تاریخ مشارکت آغاز شد.
روش حسابداری استفاده شده توسط مشارکت: نقدی یا تعهد . این اطلاعات در تعیین میزان درآمد و هزینه های ثبت شده مهم است.
کل درآمد ناخالص ، بازپرداخت و کمک هزینه: کمک هزینه شامل تخفیفات و خدمات (رایگان) رایگان است.
در صورت فروش محصولات، شما نیاز به اطلاعات برای محاسبه هزینه کالاها به فروش می رسانید .
این اطلاعات شامل ارزش موجودی در آغاز و پایان سال و هزینه موجودی خریداری شده در طول سال و همچنین سایر اجزای موجودی است. ل
اطلاعات در مورد هزینه های مشارکت
اکثر هزینه های کسب و کار قابل کسر است، بنابراین مهم است که شامل هر هزینه، از جمله:
- حقوق و دستمزد کارکنان، اما نه شرکای.
- پرداخت تضمین شده به شرکای
- هزینه های تعمیر و نگهداری
- اجاره
- مالیات ها ، مجوز ها، مجوز ها و هزینه های پرداخت شده توسط این مشارکت، از جمله مالیات بر درآمد فدرال.
- سود پرداخت شد
- محاسبه استهلاک برای سال. دارایی های تجاری مانند تجهیزات کسب و کار و وسایل نقلیه که در طول سال خریداری شده اند، نیاز به نیازهای IRS برای تخفیف دارند.
- برنامه بازنشستگی برای شرکا و کارکنان، که ممکن است مالیات بر درآمد را کاهش دهد.
- برنامه های سودمند کارکنان
اطلاعات در مورد دارایی های کسب و کار شما
شما نیاز به اطلاعات در مورد سوابق دارایی های کسب و کار خود ، از جمله وسایل نقلیه تجاری، برای اهداف استهلاک.
اطلاعات مورد نیاز برای برنامه K-1 فرم
برنامه K-1 اطلاعات مربوط به مشارکت و شرکا را شامل می شود، از جمله درآمد مشمول مالیات شرکای فعالیت های منفعل و سایر فعالیت ها، سود سهام واجد شرایط، سود خالص سرمایه و درآمد حاصل از فعالیت های دیگر.
قبل از تهیه این فرم، تهیه کننده مالیات شما یک کپی از توافقنامه مشارکت شما را برای ارائه اطلاعات در مورد توزیع سهام یا پول به شرکا و تخصیص درآمد / ضرر به شرکا نیاز دارد.
شما همچنین به لیستی از شرکا و نوع مشارکت آنها نیاز دارید (به طور کلی یا محدود).
مهمترین قطعه اطلاعاتی که شما نیاز دارید اطلاعات مربوط به توزیع و مشارکت شرکای سال مالیاتی، از جمله کل مبلغ کل حسابهای شریک سرمایه در ابتدای و پایان سال و افزایش و کاهش (از جمله توزیع)
دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مشارکت و مالیات چند عضو LLC .